п. Хорлово, ул. Советская д. 4

тел. 8 (496) 44-49-279

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 января 2016

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117
на 1 января 2016 г. Дата 01.01.2016
по ОКПО 78083621
Наименование
финансового органа
Муниципальное учреждение "Администрация городского поселения Хорлово" Глава по БК 005
Наименование публично-правового образования Хорлово Воскресенского р-на по ОКТМО 46606167000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
010 X 123 095 000,00 122 751 178,23 343 821,77
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 65 470 100,00 65 142 938,05 327 162,87
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 21 850 000,00 21 935 131,97 -85 131,97
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 21 850 000,00 21 935 131,97 -85 131,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 21 058 000,00 21 203 459,07 -145 459,07
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 40 000,00 32 355,73 7 644,27
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 361 000,00 324 249,87 36 750,13
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 391 000,00 375 067,30 15 932,70
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 3 737 500,00 3 708 201,32 29 298,68
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 3 737 500,00 3 708 201,32 29 298,68
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 1 313 700,00 1 292 689,51 21 010,49
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 33 000,00 35 019,80 -2 019,80
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 2 617 300,00 2 546 753,90 70 546,10
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -226 500,00 -166 261,89 -60 238,11
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 33 460 000,00 33 264 180,79 195 819,21
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 1 860 000,00 1 731 584,06 128 415,94
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000110 1 860 000,00 1 731 584,06 128 415,94
Земельный налог 010 000 10606000000000110 31 600 000,00 31 532 596,73 67 403,27
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 22 400 000,00 22 318 440,58 81 559,42
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000110 22 400 000,00 22 318 440,58 81 559,42
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 9 200 000,00 9 214 156,15 -14 156,15
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000110 9 200 000,00 9 214 156,15 -14 156,15
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 0,92 0,00
Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 0,92 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 0,92 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010 000 10904053130000110 0,00 0,92 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 5 334 800,00 5 236 463,08 98 336,92
Доходы от размещения средств бюджетов 010 000 11102000000000120 600,00 587,02 12,98
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 010 000 11102033130000120 600,00 587,02 12,98
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 2 272 700,00 2 132 330,30 140 369,70
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 1 500 000,00 1 460 557,15 39 442,85
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 1 500 000,00 1 460 557,15 39 442,85
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 772 700,00 671 773,15 100 926,85
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 11105075130000120 772 700,00 671 773,15 100 926,85
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 3 061 500,00 3 103 545,76 -42 045,76
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 3 061 500,00 3 103 545,76 -42 045,76
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000120 3 061 500,00 3 103 545,76 -42 045,76
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 500 000,00 779 817,65 -279 817,65
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 500 000,00 779 817,65 -279 817,65
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 500 000,00 779 817,65 -279 817,65
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 500 000,00 779 817,65 -279 817,65
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 533 800,00 165 142,32 368 657,68
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 010 000 11646000000000140 169 900,00 169 883,39 16,61
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 010 000 11646000130000140 169 900,00 169 883,39 16,61
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 363 900,00 -4 741,07 368 641,07
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11690050130000140 363 900,00 -4 741,07 368 641,07
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 54 000,00 54 000,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 54 000,00 54 000,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 000 11705050130000180 54 000,00 54 000,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 57 624 900,00 57 608 240,18 16 659,82
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 57 601 000,00 57 584 336,44 16 663,56
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 20201000000000151 49 758 000,00 49 758 000,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001000000151 49 758 000,00 49 758 000,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001130000151 49 758 000,00 49 758 000,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20202000000000151 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Прочие субсидии 010 000 20202999000000151 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 20202999130000151 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 20203000000000151 531 000,00 530 949,90 50,10
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015000000151 531 000,00 530 949,90 50,10
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015130000151 531 000,00 530 949,90 50,10
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20204000000000151 960 000,00 943 580,00 16 420,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20204999000000151 960 000,00 943 580,00 16 420,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 000 20204999130000151 960 000,00 943 580,00 16 420,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 23 900,00 23 903,74 -3,74
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 21800000000000151 23 900,00 23 903,74 -3,74
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 000 21805000130000151 23 900,00 23 903,74 -3,74
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21805010130000151 23 900,00 23 903,74 -3,74

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
200 X 123 095 000,00 105 099 838,22 17 995 161,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 17 226 900,00 16 716 224,06 510 675,94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 0102 0701702 000 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Глава муниципального образования 200 000 0102 9302200 000 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9302200 100 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9302200 120 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0102 9302200 121 000 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Расходы 200 000 0102 9302200 121 200 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 9302200 121 210 1 417 500,00 1 417 372,12 127,88
Заработная плата 200 000 0102 9302200 121 211 1 139 700,00 1 139 621,53 78,47
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 9302200 121 213 277 800,00 277 750,59 49,41
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 0103 0701702 000 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Председатель представительного органа муниципального образования 200 000 0103 9302300 000 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 9302300 100 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 9302300 120 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0103 9302300 121 000 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Расходы 200 000 0103 9302300 121 200 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 9302300 121 210 1 369 000,00 1 368 934,27 65,73
Заработная плата 200 000 0103 9302300 121 211 1 097 000,00 1 096 961,26 38,74
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0103 9302300 121 213 272 000,00 271 973,01 26,99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 12 133 900,00 11 969 095,02 164 804,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 12 133 900,00 11 969 095,02 164 804,98
Расходы на мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы» Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" 200 000 0104 0101101 000 000 10 000,00 9 493,50 506,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0101101 200 000 10 000,00 9 493,50 506,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0101101 240 000 10 000,00 9 493,50 506,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0101101 244 000 10 000,00 9 493,50 506,50
Расходы 200 000 0104 0101101 244 200 10 000,00 9 493,50 506,50
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0101101 244 220 10 000,00 9 493,50 506,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0101101 244 225 5 000,00 4 493,50 506,50
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0101101 244 226 5 000,00 5 000,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0104 0701701 000 000 353 200,00 353 200,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 0104 0701702 000 000 11 770 700,00 11 606 401,52 164 298,48
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения) 200 000 0104 2122141 000 000 353 200,00 353 200,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0104 2122141 500 000 353 200,00 353 200,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 2122141 540 000 353 200,00 353 200,00 0,00
Расходы 200 000 0104 2122141 540 200 353 200,00 353 200,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0104 2122141 540 250 353 200,00 353 200,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0104 2122141 540 251 353 200,00 353 200,00 0,00
Центральный аппарат-содержание органов местного самоуправления 200 000 0104 9302400 000 000 11 770 700,00 11 606 401,52 164 298,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9302400 100 000 9 229 100,00 9 227 615,01 1 484,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9302400 120 000 9 229 100,00 9 227 615,01 1 484,99
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0104 9302400 121 000 9 228 500,00 9 227 110,01 1 389,99
Расходы 200 000 0104 9302400 121 200 9 228 500,00 9 227 110,01 1 389,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 9302400 121 210 9 228 500,00 9 227 110,01 1 389,99
Заработная плата 200 000 0104 9302400 121 211 7 153 300,00 7 153 220,60 79,40
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 9302400 121 213 2 075 200,00 2 073 889,41 1 310,59
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9302400 122 000 600,00 505,00 95,00
Расходы 200 000 0104 9302400 122 200 600,00 505,00 95,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 9302400 122 210 600,00 505,00 95,00
Прочие выплаты 200 000 0104 9302400 122 212 600,00 505,00 95,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9302400 200 000 2 225 900,00 2 063 163,84 162 736,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9302400 240 000 2 225 900,00 2 063 163,84 162 736,16
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 9302400 242 000 892 800,00 888 851,65 3 948,35
Расходы 200 000 0104 9302400 242 200 834 200,00 830 982,11 3 217,89
Оплата работ, услуг 200 000 0104 9302400 242 220 834 200,00 830 982,11 3 217,89
Услуги связи 200 000 0104 9302400 242 221 143 000,00 140 209,93 2 790,07
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 9302400 242 225 82 400,00 81 998,00 402,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 9302400 242 226 608 800,00 608 774,18 25,82
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 9302400 242 300 58 600,00 57 869,54 730,46
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 9302400 242 310 39 600,00 39 555,00 45,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 9302400 242 340 19 000,00 18 314,54 685,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9302400 244 000 1 333 100,00 1 174 312,19 158 787,81
Расходы 200 000 0104 9302400 244 200 904 100,00 829 963,14 74 136,86
Оплата работ, услуг 200 000 0104 9302400 244 220 904 100,00 829 963,14 74 136,86
Услуги связи 200 000 0104 9302400 244 221 11 000,00 8 823,07 2 176,93
Транспортные услуги 200 000 0104 9302400 244 222 11 100,00 11 042,00 58,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 9302400 244 223 541 000,00 469 121,89 71 878,11
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 9302400 244 225 168 200,00 168 177,00 23,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 9302400 244 226 172 800,00 172 799,18 0,82
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 9302400 244 300 429 000,00 344 349,05 84 650,95
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 9302400 244 310 16 000,00 16 000,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 9302400 244 340 413 000,00 328 349,05 84 650,95
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9302400 800 000 315 700,00 315 622,67 77,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9302400 850 000 315 700,00 315 622,67 77,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9302400 851 000 280 140,00 280 070,00 70,00
Расходы 200 000 0104 9302400 851 200 280 140,00 280 070,00 70,00
Прочие расходы 200 000 0104 9302400 851 290 280 140,00 280 070,00 70,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9302400 852 000 33 180,00 33 177,05 2,95
Расходы 200 000 0104 9302400 852 200 33 180,00 33 177,05 2,95
Прочие расходы 200 000 0104 9302400 852 290 33 180,00 33 177,05 2,95
Уплата иных платежей 200 000 0104 9302400 853 000 2 380,00 2 375,62 4,38
Расходы 200 000 0104 9302400 853 200 2 380,00 2 375,62 4,38
Прочие расходы 200 000 0104 9302400 853 290 2 380,00 2 375,62 4,38
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0106 0701701 000 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) 200 000 0106 2122142 000 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0106 2122142 500 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 2122142 540 000 318 200,00 318 200,00 0,00
Расходы 200 000 0106 2122142 540 200 318 200,00 318 200,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0106 2122142 540 250 318 200,00 318 200,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0106 2122142 540 251 318 200,00 318 200,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0111 0701703 000 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Резервные фонды на непредвиденные расходы 200 000 0111 9401100 000 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9401100 800 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Резервные средства 200 000 0111 9401100 870 000 290 000,00 0,00 290 000,00
Расходы 200 000 0111 9401100 870 200 290 000,00 0,00 290 000,00
Прочие расходы 200 000 0111 9401100 870 290 290 000,00 0,00 290 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1 698 300,00 1 642 622,65 55 677,35
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1 698 300,00 1 642 622,65 55 677,35
Расходы на мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальной собственностью городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" 200 000 0113 0401401 000 000 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0401401 200 000 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0401401 240 000 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0401401 244 000 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Расходы 200 000 0113 0401401 244 200 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0401401 244 220 1 540 300,00 1 484 785,39 55 514,61
Коммунальные услуги 200 000 0113 0401401 244 223 9 600,00 9 600,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0401401 244 225 1 400 000,00 1 346 641,74 53 358,26
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0401401 244 226 130 700,00 128 543,65 2 156,35
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0113 0701703 000 000 158 000,00 157 837,26 162,74
Другие расходы 200 000 0113 9401301 000 000 152 200,00 152 110,62 89,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9401301 200 000 27 900,00 27 817,06 82,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9401301 240 000 27 900,00 27 817,06 82,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9401301 244 000 27 900,00 27 817,06 82,94
Расходы 200 000 0113 9401301 244 200 27 900,00 27 817,06 82,94
Оплата работ, услуг 200 000 0113 9401301 244 220 27 900,00 27 817,06 82,94
Прочие работы, услуги 200 000 0113 9401301 244 226 27 900,00 27 817,06 82,94
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9401301 800 000 124 300,00 124 293,56 6,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9401301 850 000 124 300,00 124 293,56 6,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 9401301 851 000 123 120,00 123 119,00 1,00
Расходы 200 000 0113 9401301 851 200 123 120,00 123 119,00 1,00
Прочие расходы 200 000 0113 9401301 851 290 123 120,00 123 119,00 1,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 9401301 853 000 1 180,00 1 174,56 5,44
Расходы 200 000 0113 9401301 853 200 1 180,00 1 174,56 5,44
Прочие расходы 200 000 0113 9401301 853 290 1 180,00 1 174,56 5,44
Другие расходы-членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Московской области» 200 000 0113 9401302 000 000 5 800,00 5 726,64 73,36
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9401302 800 000 5 800,00 5 726,64 73,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9401302 850 000 5 800,00 5 726,64 73,36
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 9401302 852 000 5 800,00 5 726,64 73,36
Расходы 200 000 0113 9401302 852 200 5 800,00 5 726,64 73,36
Прочие расходы 200 000 0113 9401302 852 290 5 800,00 5 726,64 73,36
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 531 000,00 530 949,90 50,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 531 000,00 530 949,90 50,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 531 000,00 530 949,90 50,10
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0203 0701703 000 000 531 000,00 530 949,90 50,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- за счет субвенции 200 000 0203 9405118 000 000 531 000,00 530 949,90 50,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9405118 100 000 459 400,00 459 352,53 47,47
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9405118 120 000 459 400,00 459 352,53 47,47
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 000 0203 9405118 121 000 459 400,00 459 352,53 47,47
Расходы 200 000 0203 9405118 121 200 459 400,00 459 352,53 47,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9405118 121 210 459 400,00 459 352,53 47,47
Заработная плата 200 000 0203 9405118 121 211 354 660,90 354 660,90 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9405118 121 213 104 739,10 104 691,63 47,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9405118 200 000 71 600,00 71 597,37 2,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9405118 240 000 71 600,00 71 597,37 2,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0203 9405118 242 000 49 010,00 49 008,32 1,68
Расходы 200 000 0203 9405118 242 200 7 110,00 7 108,32 1,68
Оплата работ, услуг 200 000 0203 9405118 242 220 7 110,00 7 108,32 1,68
Услуги связи 200 000 0203 9405118 242 221 7 110,00 7 108,32 1,68
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 9405118 242 300 41 900,00 41 900,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 9405118 242 310 41 900,00 41 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9405118 244 000 22 590,00 22 589,05 0,95
Расходы 200 000 0203 9405118 244 200 22 590,00 22 589,05 0,95
Оплата работ, услуг 200 000 0203 9405118 244 220 22 590,00 22 589,05 0,95
Коммунальные услуги 200 000 0203 9405118 244 223 22 590,00 22 589,05 0,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 3 870 200,00 3 649 924,00 220 276,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 928 200,00 855 940,00 72 260,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 928 200,00 855 940,00 72 260,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0309 0701701 000 000 768 200,00 699 700,00 68 500,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0309 0701703 000 000 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне) 200 000 0309 2212402 000 000 59 900,00 59 900,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 2212402 500 000 59 900,00 59 900,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 2212402 540 000 59 900,00 59 900,00 0,00
Расходы 200 000 0309 2212402 540 200 59 900,00 59 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0309 2212402 540 250 59 900,00 59 900,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0309 2212402 540 251 59 900,00 59 900,00 0,00
Межбюдж.трансф.бюдж.мун.р-нов из бюдж.посел.на осущ.части полномочий по реш.вопр.местн.знач.в соотв.с зак.согл.(средства на ЧС). 200 000 0309 2222401 000 000 68 500,00 0,00 68 500,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 2222401 500 000 68 500,00 0,00 68 500,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 2222401 540 000 68 500,00 0,00 68 500,00
Расходы 200 000 0309 2222401 540 200 68 500,00 0,00 68 500,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0309 2222401 540 250 68 500,00 0,00 68 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0309 2222401 540 251 68 500,00 0,00 68 500,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание аварийно- спасательного отряда) 200 000 0309 2224100 000 000 639 800,00 639 800,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0309 2224100 500 000 639 800,00 639 800,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0309 2224100 540 000 639 800,00 639 800,00 0,00
Расходы 200 000 0309 2224100 540 200 639 800,00 639 800,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0309 2224100 540 250 639 800,00 639 800,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0309 2224100 540 251 639 800,00 639 800,00 0,00
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (средства на чрезвычайные ситуации)" 200 000 0309 9430900 000 000 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9430900 200 000 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9430900 240 000 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9430900 244 000 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Расходы 200 000 0309 9430900 244 200 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 9430900 244 220 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Прочие работы, услуги 200 000 0309 9430900 244 226 160 000,00 156 240,00 3 760,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 2 942 000,00 2 793 984,00 148 016,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 2 942 000,00 2 793 984,00 148 016,00
Расходы по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах» 200 000 0314 0201301 000 000 2 789 100,00 2 726 692,00 62 408,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0201301 200 000 2 789 100,00 2 726 692,00 62 408,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0201301 240 000 2 789 100,00 2 726 692,00 62 408,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0201301 244 000 2 789 100,00 2 726 692,00 62 408,00
Расходы 200 000 0314 0201301 244 200 376 400,00 319 275,13 57 124,87
Оплата работ, услуг 200 000 0314 0201301 244 220 376 400,00 319 275,13 57 124,87
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0314 0201301 244 225 150 500,00 93 407,24 57 092,76
Прочие работы, услуги 200 000 0314 0201301 244 226 225 900,00 225 867,89 32,11
Поступление нефинансовых активов 200 000 0314 0201301 244 300 2 412 700,00 2 407 416,87 5 283,13
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0314 0201301 244 310 2 407 700,00 2 407 416,87 283,13
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0314 0201301 244 340 5 000,00 0,00 5 000,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0314 0701703 000 000 17 900,00 17 292,00 608,00
Расходы по муниципальной программе «Безопасность городского поселения Хорлово на период 2015-2019 годы».Подпрограмма "Общая безопасность" 200 000 0314 1301301 000 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301301 200 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301301 240 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301301 244 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Расходы 200 000 0314 1301301 244 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0314 1301301 244 220 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0314 1301301 244 226 100 000,00 50 000,00 50 000,00
Расходы по муниципальной программе Безопасность городского поселения Хорлово на период 2015-2019 годы (предупреждение терроризма и экстримизма)Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению экстримизма и терроризма" 200 000 0314 1301302 000 000 35 000,00 0,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301302 200 000 35 000,00 0,00 35 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301302 240 000 35 000,00 0,00 35 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 1301302 244 000 35 000,00 0,00 35 000,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0314 1301302 244 300 35 000,00 0,00 35 000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0314 1301302 244 310 35 000,00 0,00 35 000,00
Мероприятия по противопожарной безопасности 200 000 0314 9401401 000 000 17 900,00 17 292,00 608,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0314 9401401 800 000 17 900,00 17 292,00 608,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0314 9401401 850 000 17 900,00 17 292,00 608,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0314 9401401 851 000 17 900,00 17 292,00 608,00
Расходы 200 000 0314 9401401 851 200 17 900,00 17 292,00 608,00
Прочие расходы 200 000 0314 9401401 851 290 17 900,00 17 292,00 608,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 23 368 000,00 14 546 645,48 8 821 354,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 22 346 000,00 13 921 045,48 8 424 954,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 22 346 000,00 13 921 045,48 8 424 954,52
Расходы по муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Хорлово и повышение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Ремонт дорог и тротуаров" 200 000 0409 0301401 000 000 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301401 200 000 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301401 240 000 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301401 244 000 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Расходы 200 000 0409 0301401 244 200 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0301401 244 220 20 575 000,00 12 357 328,89 8 217 671,11
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0301401 244 225 20 385 000,00 12 167 329,87 8 217 670,13
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0301401 244 226 190 000,00 189 999,02 0,98
Расходы по муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства городского поселения Хорлово и повышение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание дорог, тротуаров и обеспечение безопасности на дорогах" 200 000 0409 0301402 000 000 1 370 000,00 1 162 773,10 207 226,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301402 200 000 1 370 000,00 1 162 773,10 207 226,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301402 240 000 1 370 000,00 1 162 773,10 207 226,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0301402 244 000 1 370 000,00 1 162 773,10 207 226,90
Расходы 200 000 0409 0301402 244 200 1 211 100,00 1 003 972,10 207 127,90
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0301402 244 220 1 211 100,00 1 003 972,10 207 127,90
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0301402 244 225 1 201 100,00 993 972,10 207 127,90
Прочие работы, услуги 200 000 0409 0301402 244 226 10 000,00 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0301402 244 300 158 900,00 158 801,00 99,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0301402 244 310 158 900,00 158 801,00 99,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0409 0701703 000 000 401 000,00 400 943,49 56,51
Мероприятия в области дорожного хозяйства 200 000 0409 9400901 000 000 401 000,00 400 943,49 56,51
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9400901 800 000 401 000,00 400 943,49 56,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9400901 850 000 401 000,00 400 943,49 56,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0409 9400901 851 000 400 950,00 400 896,00 54,00
Расходы 200 000 0409 9400901 851 200 400 950,00 400 896,00 54,00
Прочие расходы 200 000 0409 9400901 851 290 400 950,00 400 896,00 54,00
Уплата иных платежей 200 000 0409 9400901 853 000 50,00 47,49 2,51
Расходы 200 000 0409 9400901 853 200 50,00 47,49 2,51
Прочие расходы 200 000 0409 9400901 853 290 50,00 47,49 2,51
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 1 022 000,00 625 600,00 396 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 1 022 000,00 625 600,00 396 400,00
Расходы на мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальной собственностью городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" 200 000 0412 0401401 000 000 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0401401 200 000 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0401401 240 000 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0401401 244 000 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Расходы 200 000 0412 0401401 244 200 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0401401 244 220 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0401401 244 226 450 800,00 115 000,00 335 800,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0412 0701703 000 000 571 200,00 510 600,00 60 600,00
Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга.близких и ных родственников. а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы 200 000 0412 9401201 000 000 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401201 200 000 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401201 240 000 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401201 244 000 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Расходы 200 000 0412 9401201 244 200 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 9401201 244 220 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 9401201 244 226 91 200,00 30 600,00 60 600,00
Прочие мероприятия в области градостроительной деятельности (на оплату кредиторской задолженности) 200 000 0412 9401202 000 000 480 000,00 480 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401202 200 000 480 000,00 480 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401202 240 000 480 000,00 480 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 9401202 244 000 480 000,00 480 000,00 0,00
Расходы 200 000 0412 9401202 244 200 480 000,00 480 000,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 000 0412 9401202 244 220 480 000,00 480 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 000 0412 9401202 244 226 480 000,00 480 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 27 853 500,00 19 441 124,80 8 412 375,20
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 4 940 000,00 2 866 718,78 2 073 281,22
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 4 940 000,00 2 866 718,78 2 073 281,22
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 0501 0901501 000 000 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0901501 200 000 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0901501 240 000 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0901501 244 000 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Расходы 200 000 0501 0901501 244 200 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0901501 244 220 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0901501 244 225 2 100 000,00 39 981,00 2 060 019,00
Расходы по муниципальной программе "Жилище городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" 200 000 0501 1001501 000 000 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 1001501 200 000 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 1001501 240 000 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 1001501 244 000 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Расходы 200 000 0501 1001501 244 200 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Оплата работ, услуг 200 000 0501 1001501 244 220 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 1001501 244 225 2 840 000,00 2 826 737,78 13 262,22
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 4 315 000,00 1 992 630,78 2 322 369,22
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 4 315 000,00 1 992 630,78 2 322 369,22
Расходы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" 200 000 0502 0501501 000 000 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0501501 200 000 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0501501 240 000 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0501501 244 000 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Расходы 200 000 0502 0501501 244 200 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0501501 244 220 2 653 000,00 1 992 630,78 660 369,22
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0501501 244 225 1 999 000,00 1 992 630,78 6 369,22
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0501501 244 226 654 000,00 0,00 654 000,00
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 0502 0901501 000 000 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0901501 200 000 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0901501 240 000 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0901501 244 000 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Расходы 200 000 0502 0901501 244 200 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0901501 244 220 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0502 0901501 244 225 1 662 000,00 0,00 1 662 000,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 18 598 500,00 14 581 775,24 4 016 724,76
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 18 598 500,00 14 581 775,24 4 016 724,76
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0503 0701703 000 000 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 0503 0901501 000 000 3 676 800,00 1 823 523,42 1 853 276,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0901501 200 000 3 676 800,00 1 823 523,42 1 853 276,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0901501 240 000 3 676 800,00 1 823 523,42 1 853 276,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0901501 244 000 3 676 800,00 1 823 523,42 1 853 276,58
Расходы 200 000 0503 0901501 244 200 3 256 800,00 1 497 945,64 1 758 854,36
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0901501 244 220 3 256 800,00 1 497 945,64 1 758 854,36
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0901501 244 225 3 256 800,00 1 497 945,64 1 758 854,36
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0901501 244 300 420 000,00 325 577,78 94 422,22
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0901501 244 340 420 000,00 325 577,78 94 422,22
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство территории городского поселения Хорлово на 2015-2019годы"Подпрограмма "Уличное освещение" 200 000 0503 1201501 000 000 5 290 000,00 4 800 350,74 489 649,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201501 200 000 5 290 000,00 4 800 350,74 489 649,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201501 240 000 5 290 000,00 4 800 350,74 489 649,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201501 244 000 5 290 000,00 4 800 350,74 489 649,26
Расходы 200 000 0503 1201501 244 200 4 988 100,00 4 515 610,45 472 489,55
Оплата работ, услуг 200 000 0503 1201501 244 220 4 988 100,00 4 515 610,45 472 489,55
Коммунальные услуги 200 000 0503 1201501 244 223 4 000 000,00 3 528 854,79 471 145,21
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 1201501 244 225 969 650,00 968 305,66 1 344,34
Прочие работы, услуги 200 000 0503 1201501 244 226 18 450,00 18 450,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1201501 244 300 301 900,00 284 740,29 17 159,71
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 1201501 244 340 301 900,00 284 740,29 17 159,71
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы"Подпрограмма "Озеленение" 200 000 0503 1201502 000 000 441 000,00 440 455,00 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201502 200 000 441 000,00 440 455,00 545,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201502 240 000 441 000,00 440 455,00 545,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201502 244 000 441 000,00 440 455,00 545,00
Расходы 200 000 0503 1201502 244 200 428 900,00 428 385,00 515,00
Оплата работ, услуг 200 000 0503 1201502 244 220 428 900,00 428 385,00 515,00
Прочие работы, услуги 200 000 0503 1201502 244 226 428 900,00 428 385,00 515,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1201502 244 300 12 100,00 12 070,00 30,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 1201502 244 340 12 100,00 12 070,00 30,00
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы"Подпрограмма"Расходы по организации и содержанию мест захоронения" 200 000 0503 1201503 000 000 3 566 600,00 2 768 616,46 797 983,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201503 200 000 3 566 600,00 2 768 616,46 797 983,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201503 240 000 3 566 600,00 2 768 616,46 797 983,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201503 244 000 3 566 600,00 2 768 616,46 797 983,54
Расходы 200 000 0503 1201503 244 200 1 909 000,00 1 646 587,49 262 412,51
Оплата работ, услуг 200 000 0503 1201503 244 220 1 909 000,00 1 646 587,49 262 412,51
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 1201503 244 225 1 859 000,00 1 607 337,50 251 662,50
Прочие работы, услуги 200 000 0503 1201503 244 226 50 000,00 39 249,99 10 750,01
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1201503 244 300 1 657 600,00 1 122 028,97 535 571,03
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 1201503 244 310 1 657 600,00 1 122 028,97 535 571,03
Расходы по муниципальной программе "Благоустройство территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы"Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 200 000 0503 1201504 000 000 3 508 700,00 2 636 911,20 871 788,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201504 200 000 3 508 700,00 2 636 911,20 871 788,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201504 240 000 3 508 700,00 2 636 911,20 871 788,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1201504 244 000 3 508 700,00 2 636 911,20 871 788,80
Расходы 200 000 0503 1201504 244 200 3 349 500,00 2 477 820,29 871 679,71
Оплата работ, услуг 200 000 0503 1201504 244 220 3 349 500,00 2 477 820,29 871 679,71
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 1201504 244 225 3 169 400,00 2 297 819,30 871 580,70
Прочие работы, услуги 200 000 0503 1201504 244 226 180 100,00 180 000,99 99,01
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1201504 244 300 159 200,00 159 090,91 109,09
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 1201504 244 310 65 000,00 64 920,00 80,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 1201504 244 340 94 200,00 94 170,91 29,09
Расходы по муниципальной программе «Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" Подпрограмма "Приобретение и установка детских и спортивных площадок" 200 000 0503 1401501 000 000 420 100,00 420 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401501 200 000 420 100,00 420 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401501 240 000 420 100,00 420 100,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401501 244 000 420 100,00 420 100,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1401501 244 300 420 100,00 420 100,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 1401501 244 310 420 100,00 420 100,00 0,00
Расходы по муниципальной программе «Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" Подпрограмма "Содержание и ремонт детских и спортивных площадок"" 200 000 0503 1401502 000 000 546 700,00 543 260,42 3 439,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401502 200 000 546 700,00 543 260,42 3 439,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401502 240 000 546 700,00 543 260,42 3 439,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1401502 244 000 546 700,00 543 260,42 3 439,58
Расходы 200 000 0503 1401502 244 200 114 000,00 113 445,75 554,25
Оплата работ, услуг 200 000 0503 1401502 244 220 114 000,00 113 445,75 554,25
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 1401502 244 225 104 000,00 103 445,75 554,25
Прочие работы, услуги 200 000 0503 1401502 244 226 10 000,00 10 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 1401502 244 300 432 700,00 429 814,67 2 885,33
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 1401502 244 310 432 700,00 429 814,67 2 885,33
Мероприятия по благоустройству 200 000 0503 9400301 000 000 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9400301 800 000 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9400301 850 000 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 9400301 851 000 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Расходы 200 000 0503 9400301 851 200 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
Прочие расходы 200 000 0503 9400301 851 290 1 148 600,00 1 148 558,00 42,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 7 347 600,00 7 347 253,84 346,16
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 7 347 600,00 7 347 253,84 346,16
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 7 347 600,00 7 347 253,84 346,16
Расходы на мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы» Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" 200 000 0707 0101101 000 000 51 400,00 51 397,99 2,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0101101 600 000 51 400,00 51 397,99 2,01
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0101101 610 000 51 400,00 51 397,99 2,01
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0101101 612 000 51 400,00 51 397,99 2,01
Расходы 200 000 0707 0101101 612 200 51 400,00 51 397,99 2,01
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0101101 612 240 51 400,00 51 397,99 2,01
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0101101 612 241 51 400,00 51 397,99 2,01
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы учреждения"(На приобретение исскуственного покрытия для спортивной площадки, за счет средств из бюджета Московской области) 200 000 0707 0700440 000 000 190 000,00 190 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0700440 600 000 190 000,00 190 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0700440 610 000 190 000,00 190 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0700440 612 000 190 000,00 190 000,00 0,00
Расходы 200 000 0707 0700440 612 200 190 000,00 190 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0700440 612 240 190 000,00 190 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0700440 612 241 190 000,00 190 000,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0707 0701701 000 000 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0701701 600 000 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0701701 610 000 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0701701 611 000 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Расходы 200 000 0707 0701701 611 200 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0701701 611 240 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0701701 611 241 5 608 300,00 5 608 300,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 0707 0701702 000 000 250 600,00 250 600,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0701702 600 000 250 600,00 250 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0701702 610 000 250 600,00 250 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0701702 611 000 250 600,00 250 600,00 0,00
Расходы 200 000 0707 0701702 611 200 250 600,00 250 600,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0701702 611 240 250 600,00 250 600,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0701702 611 241 250 600,00 250 600,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0707 0701703 000 000 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0701703 600 000 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0701703 610 000 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0701703 612 000 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Расходы 200 000 0707 0701703 612 200 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0701703 612 240 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0701703 612 241 1 244 300,00 1 243 955,85 344,15
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 0707 0901501 000 000 3 000,00 3 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0901501 600 000 3 000,00 3 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0901501 610 000 3 000,00 3 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0901501 612 000 3 000,00 3 000,00 0,00
Расходы 200 000 0707 0901501 612 200 3 000,00 3 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0707 0901501 612 240 3 000,00 3 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0707 0901501 612 241 3 000,00 3 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 26 663 500,00 26 642 214,27 21 285,73
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 26 663 500,00 26 642 214,27 21 285,73
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 26 663 500,00 26 642 214,27 21 285,73
Расходы на мероприятия по муниципальной программе «Доступная среда городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы» Подпрограмма "Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях" 200 000 0801 0101101 000 000 32 000,00 32 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0101101 600 000 32 000,00 32 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0101101 620 000 32 000,00 32 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0101101 622 000 32 000,00 32 000,00 0,00
Расходы 200 000 0801 0101101 622 200 32 000,00 32 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0101101 622 240 32 000,00 32 000,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0101101 622 241 32 000,00 32 000,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0801 0701701 000 000 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 0801 0701703 000 000 219 100,00 218 980,74 119,26
Расходы по мун.прогр."Развитие культуры на территории г.п.Хорлово на 2015-2019 годы" Подпрогр. "Совершенствование материльно-технической базы учреждения"(на приобр.звукового, музык.оборуд.и музык-х инструментов, фотокамеры,костюмов,навесного оборуд.для минитракторов за счет ср-в из бюдж.МО) 200 000 0801 0800440 000 000 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0800440 600 000 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0800440 620 000 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0800440 622 000 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Расходы 200 000 0801 0800440 622 200 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0800440 622 240 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0800440 622 241 770 000,00 753 580,00 16 420,00
Расходы по муниципальной программе "Развитие культуры на территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 200 000 0801 0801801 000 000 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0801801 600 000 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0801801 620 000 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0801801 621 000 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Расходы 200 000 0801 0801801 621 200 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0801801 621 240 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0801801 621 241 18 899 600,00 18 899 600,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Развитие культуры на территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 0801 0801802 000 000 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0801802 600 000 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0801802 620 000 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0801802 621 000 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Расходы 200 000 0801 0801802 621 200 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0801802 621 240 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0801802 621 241 2 590 900,00 2 590 900,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Развитие культуры на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы учреждения" 200 000 0801 0801803 000 000 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0801803 600 000 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0801803 620 000 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0801803 622 000 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Расходы 200 000 0801 0801803 622 200 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0801803 622 240 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0801803 622 241 2 417 000,00 2 416 403,80 596,20
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 0801 0901501 000 000 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0901501 600 000 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0901501 620 000 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0901501 622 000 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Расходы 200 000 0801 0901501 622 200 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0801 0901501 622 240 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0901501 622 241 127 500,00 123 349,73 4 150,27
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация библиотечного обслуживания населения и комплектование и хранение библиотечных фондов библиотек муниципального района) 200 000 0801 2211600 000 000 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 2211600 500 000 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 2211600 540 000 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Расходы 200 000 0801 2211600 540 200 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0801 2211600 540 250 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0801 2211600 540 251 1 607 400,00 1 607 400,00 0,00
Расходы на мероприятия для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 200 000 0801 9408101 000 000 219 100,00 218 980,74 119,26
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 9408101 800 000 219 100,00 218 980,74 119,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 9408101 850 000 219 100,00 218 980,74 119,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 9408101 851 000 217 620,00 217 503,00 117,00
Расходы 200 000 0801 9408101 851 200 217 620,00 217 503,00 117,00
Прочие расходы 200 000 0801 9408101 851 290 217 620,00 217 503,00 117,00
Уплата иных платежей 200 000 0801 9408101 853 000 1 480,00 1 477,74 2,26
Расходы 200 000 0801 9408101 853 200 1 480,00 1 477,74 2,26
Прочие расходы 200 000 0801 9408101 853 290 1 480,00 1 477,74 2,26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 6 619 400,00 6 618 993,76 406,24
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 1001 0701703 000 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Пенсия за выслугу лет 200 000 1001 9410100 000 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9410100 300 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9410100 320 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1001 9410100 321 000 129 500,00 129 403,56 96,44
Расходы 200 000 1001 9410100 321 200 129 500,00 129 403,56 96,44
Социальное обеспечение 200 000 1001 9410100 321 260 129 500,00 129 403,56 96,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1001 9410100 321 263 129 500,00 129 403,56 96,44
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 6 489 900,00 6 489 590,20 309,80
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 6 489 900,00 6 489 590,20 309,80
Расходы по муниципальной программе "Молодежная политика на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Совершенствование материльно-технической базы учреждения" 200 000 1003 0701703 000 000 73 700,00 73 624,00 76,00
Расходы по муниципальной программе "Жилище городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" 200 000 1003 1001501 000 000 64 200,00 64 159,66 40,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 1001501 300 000 64 200,00 64 159,66 40,34
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 1001501 320 000 64 200,00 64 159,66 40,34
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 1001501 322 000 64 200,00 64 159,66 40,34
Расходы 200 000 1003 1001501 322 200 64 200,00 64 159,66 40,34
Социальное обеспечение 200 000 1003 1001501 322 260 64 200,00 64 159,66 40,34
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 1001501 322 262 64 200,00 64 159,66 40,34
Расходы по муниципальной программе "Жилище городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы", за счет субсидий из бюджета Московской области 200 000 1003 1006019 000 000 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 1006019 300 000 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 1006019 320 000 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 1006019 322 000 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Расходы 200 000 1003 1006019 322 200 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Социальное обеспечение 200 000 1003 1006019 322 260 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 1006019 322 262 6 352 000,00 6 351 806,54 193,46
Оказание других видов социальной помощи - выплаты почетным гражданам городского поселения Хорлово 200 000 1003 9410300 000 000 23 700,00 23 624,00 76,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 9410300 300 000 23 700,00 23 624,00 76,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 9410300 310 000 23 700,00 23 624,00 76,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 9410300 313 000 23 700,00 23 624,00 76,00
Расходы 200 000 1003 9410300 313 200 23 700,00 23 624,00 76,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 9410300 313 260 23 700,00 23 624,00 76,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 9410300 313 262 23 700,00 23 624,00 76,00
Оказание других видов социальной помощи - выплаты гражданам городского поселения Хорлово, в связи с пожаром 200 000 1003 9410301 000 000 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 9410301 300 000 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 9410301 320 000 50 000,00 50 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 9410301 321 000 50 000,00 50 000,00 0,00
Расходы 200 000 1003 9410301 321 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальное обеспечение 200 000 1003 9410301 321 260 50 000,00 50 000,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 9410301 321 262 50 000,00 50 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 9 614 900,00 9 606 508,11 8 391,89
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 9 614 900,00 9 606 508,11 8 391,89
Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 9 614 900,00 9 606 508,11 8 391,89
Расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" Подпрограмма "На финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)" 200 000 1101 0601101 000 000 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0601101 600 000 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0601101 620 000 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0601101 621 000 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Расходы 200 000 1101 0601101 621 200 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0601101 621 240 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1101 0601101 621 241 7 304 900,00 7 304 900,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры на территории городского поселения Хорлово на 2015-2019 годы" Подпрограмма "Содержание имущества необходимого для оказания муниципальных услуг" 200 000 1101 0601102 000 000 591 900,00 591 900,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0601102 600 000 591 900,00 591 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0601102 620 000 591 900,00 591 900,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0601102 621 000 591 900,00 591 900,00 0,00
Расходы 200 000 1101 0601102 621 200 591 900,00 591 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0601102 621 240 591 900,00 591 900,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1101 0601102 621 241 591 900,00 591 900,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Хорлово в 2015-2019 годах" Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы учреждения» 200 000 1101 0601103 000 000 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0601103 600 000 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0601103 620 000 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0601103 622 000 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Расходы 200 000 1101 0601103 622 200 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0601103 622 240 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1101 0601103 622 241 762 000,00 753 828,62 8 171,38
Расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2015-2019 годы» 200 000 1101 0901501 000 000 24 000,00 23 875,00 125,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0901501 600 000 24 000,00 23 875,00 125,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0901501 620 000 24 000,00 23 875,00 125,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0901501 622 000 24 000,00 23 875,00 125,00
Расходы 200 000 1101 0901501 622 200 24 000,00 23 875,00 125,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1101 0901501 622 240 24 000,00 23 875,00 125,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 1101 0901501 622 241 24 000,00 23 875,00 125,00
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта 200 000 1101 9410101 000 000 932 100,00 932 004,49 95,51
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9410101 800 000 932 100,00 932 004,49 95,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 9410101 850 000 932 100,00 932 004,49 95,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1101 9410101 851 000 924 900,00 924 812,00 88,00
Расходы 200 000 1101 9410101 851 200 924 900,00 924 812,00 88,00
Прочие расходы 200 000 1101 9410101 851 290 924 900,00 924 812,00 88,00
Уплата иных платежей 200 000 1101 9410101 853 000 7 200,00 7 192,49 7,51
Расходы 200 000 1101 9410101 853 200 7 200,00 7 192,49 7,51
Прочие расходы 200 000 1101 9410101 853 290 7 200,00 7 192,49 7,51
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X 0,00 17 651 340,01 0,00
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
500 X 0,00 -17 651 340,01 0,00
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 0,00 -17 651 340,01 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 0,00 -17 651 340,01 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -123 095 000,00 -122 793 223,25 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -123 095 000,00 -122 793 223,25 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -123 095 000,00 -122 793 223,25 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 -123 095 000,00 -122 793 223,25 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 123 095 000,00 105 141 883,24 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 123 095 000,00 105 141 883,24 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 123 095 000,00 105 141 883,24 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 123 095 000,00 105 141 883,24 0,00
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00
Глава городского поселения Хорлово Покровский А.М.
Начальник управления - гл. бухгалтер Якунина Т.Н.
Заведующая отделом Мартынова Т.А
Прочитано 488 раз